Новости бизнеса В 2014 году «Акрон» снизил чистую прибыль по МСФО на 47% до $180 млн
дата: 2015-04-14 источник: "Акрон", ОАО
ОАО «Акрон» опубликовало результаты аудированной консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2014 год.
За отчетный период выручка ОАО «Акрон» увеличилась на 10%, до 74 631 млн руб. (1 943 млн долл. США) по сравнению с 67 904 млн руб. за аналогичный период 2013 года. Показатель EBITDA увеличился на 32%, до 20 249 млн руб. (527 млн долл. США) по сравнению с результатом за 2013 год – 15 386 млн руб. Уровень рентабельности по EBITDA составил 27% против 23% годом ранее. Чистая прибыль снизилась до 6 904 млн руб. (180 млн долл. США), что на 47% ниже аналогичного показателя за 2013 год – 13 019 млн руб. Чистый долг увеличился на 52% и составил 55 788 млн руб. по сравнению с результатом на конец 2013 года – 36 633 млн руб. При этом данный показатель в долларовом эквиваленте снизился с 1 119 до 992 млн долл. США. Объем производства основной продукции составил 6 267 тыс. т, что на 2% выше аналогичного показателя за 2013 год. Объем продаж основной продукции составил 6 300 тыс. т, что на 2% выше аналогичного показателя за 2013 год.
Комментируя результаты деятельности, председатель Совета директоров Александр Попов заявил:
«2014 год запомнится многим как год больших геополитических событий, которые неизбежно отразились на российской экономике и российских предприятиях. Благодаря тому, что была найдена оптимальная бизнес-модель, Группа «Акрон» чувствовала себя уверенно и достигла хороших финансовых результатов.
Мировой рынок удобрений в ушедшем году хоть и был достаточно стабилен, но не демонстрировал роста. Потребление удобрений в мире выросло лишь на 0,5%, что оказалось ниже ожиданий. Уровень конкуренции возрос – Китай значительно увеличил предложение основных видов удобрений, чем серьезно ограничил потенциал роста мировых цен. Тем не менее, рынок выглядел сбалансированным, поскольку в некоторых странах были сложности с поставками на экспорт, в частности на Украине и в Египте. Диверсификация и сбалансированность рынков сбыта традиционно позволяют Группе «Акрон» гибко реагировать на любые изменения конъюнктуры и обеспечивать стопроцентный сбыт продукции. В 2014 году количество стран, в которые Группа осуществляла продажи, увеличилось до 66.
На фоне невыразительной динамики мировых цен на нашу продукцию мы уделили большое внимание вопросам снижения себестоимости производства и провели программу сокращения издержек. Результаты проделанной работы позитивно отразились на финансовых показателях, усиленных также полной вертикальной интеграцией российских предприятий Группы в фосфатном сырье и макроэкономическими факторами – ослаблением курса рубля и заморозкой тарифов естественных монополий в России. В результате Группа «Акрон» усилила свою конкурентоспособность в глобальном контексте, а ее рентабельность по EBITDA в 2014 году выросла до 27% с 23% годом ранее.
Принятая в 2013 году корректировка стратегии развития позволила нам сфокусироваться на наиболее эффективных инвестпроектах и, таким образом, соблюсти финансовую дисциплину и благополучно миновать пик долговой нагрузки в третьем квартале 2014 года. Далее макроэкономические факторы позволили нам даже снизить долговую нагрузку. Показатель «чистый долг/EBITDA» в долларовом выражении по состоянию на конец 2014 года составил 1,9 против 2,4 годом ранее.
В 2014 году был достигнут заметный прогресс в реализации инвестиционных проектов. На ГОК «Олений Ручей» в Мурманской области было произведено 891 тыс. т апатитового концентрата. Помимо снабжения собственных химических заводов мы начали активные отгрузки апатитового концентрата на российский рынок и на экспорт. Строительство второй очереди ГОК «Олений Ручей» идет по графику, планируется, что оно будет завершено в 2017 году.
В приоритеты 2015 года мы ставим окончание строительно-монтажных работ и проведение пуско-наладочных мероприятий на новом агрегате аммиака, который станет первым построенным со времен СССР и самым мощным в России. Успешная реализация проекта «Аммиак-4» будет означать снижение капвложений Группы и улучшение финансовых результатов, что приведет к увеличению свободных денежных потоков.
В части калийного проекта ЗАО «Верхнекамская Калийная Компания» – освоение Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей (ВМКМС) в Пермском крае – была проведена работа с соинвесторами в целях определения оптимальных путей дальнейшего финансирования проекта. В начале 2014 года долю в проекте приобрело ООО «Сбербанк Инвестиции». Планируется, что в 2015 году будет завершено проектирование объектов Талицкого ГОК и пройдена государственная экспертиза по основным объектам рудника и поверхностного комплекса. Также в 2015 году будет продолжено строительство временных зданий и сооружений с последующей заморозкой грунтов и проходкой шахтных стволов.
В 2015 году в качестве одной из основных целей мы ставим дальнейшее существенное снижение долговой нагрузки, несмотря на значительный объем запланированных капвложений. Для улучшения ликвидности и повышения кредитоспособности в конце декабря 2014 года мы подписали соглашение о привлечении пятилетнего синдицированного предэкспортного кредита с клубом международных и российских банков на сумму до 525 млн долл. США. Данный долгосрочный кредит нивелирует риски рефинансирования, что особенно важно в условиях сложной ситуации на российском долговом рынке, которая сложилась в конце 2014 года».